老师,先确认收入,但未开票(后期会开,确认收入月份还未开),这种怎么进行账务处理呀?
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84785005 | 提问时间:2022 07/19 21:39
借银行存款贷主营业务收入应交税费,先做无票收入,
后期开了发票
借应收账款,负数
贷主营业务收入,负数
应交税费负数
然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022 07/19 21:41
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