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#实务#
老师您好,我这个季度有一个红冲的普票又在税务局开了一张增值税专用发票,专票的税金已经缴纳,去大厅申报时就有一个税金负数,但是专管员那里不允许有这个负数怎么办
84785037 | 提问时间:2023 02/07 16:54
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
首先,对于您的问题,我们可以通过税收优惠的方式来解决。一般来说,在申报纳税的过程中,企业能够将减按百分比处理的税收优惠抵税。另外,如果企业发生了外部经营性支出,也可以将其抵税,从而解决负数税收的问题。此外,如果企业运营中有“税收消减”,这也是可以抵税的,可以根据企业实际情况,选择合适的抵税方式来解决企业的负数税收问题。 例如:企业某年度,本年度销售收入100万元,本年度投资6万元,其中增值税税额20万元,增加了10万元,已缴纳20万元增值税,那么企业可以通过投资税收减免的方式,将投资的6万元用于抵减本年度的税额,从而解决了企业本年度的负数税收问题。 总而言之,负数税收是企业缴税过程中很常见的问题,但我们可以通过采用一些相关优惠政策或抵税政策,来解决这个问题。
2023 02/07 17:08
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