老师你好,3季度红冲了1季度的发票,申报3季度增值税时之前缴纳的税金不能相互抵减,只能该交的交该退的退,请问红冲的发票账上暂时只做负数收入税金就暂时不做负数吗?
问题已解决
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84785039 | 提问时间:10/22 12:39
红冲的发票账上需要同时做负数收入和负数税金,以准确反映财务状况。申报时按规则处理,已缴税金不能抵减。
10/22 12:42
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