老师我们小规模公司这个季度专票开了7000,普票开了一万,然后红冲了8万,税务因为疫情没开门,让我先填0,我专票填了正确金额交了税,普票填了0,我所得税要怎么填,账正常做账,然后下个月去税务局更正吗

问题已解决
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84785040 | 提问时间:2023 01/27 19:24
您填写正确的做法是正确的。据您所述,您本季度的专票开7000,普票开一万,红冲了八万,由于疫情没开门,就先填写为0。由于您已将专票金额正确报税,普票仍填写0,因此在本季度您所得税应填写为0。
未来您还可以选择以下方法:
1. 等到疫情恢复,税务局重新开门后,您可以纠正自己上季度的所得税,交纳滞纳金。
2. 可以在账目上进行对帐,在下个季度再补齐上季度的普票税款。
总之,您可以根据自身的实际情况,选择上述方法中的一种或几种进行处理,确保账目的正确性。
拓展知识:
在税务管理上,红冲发票通常是由收票方发起的。红冲发票有两种:一种是根据收票方的要求,由开票方撤销、收回原发票,结束原来的税务账务处理,另一种是由开票方发起,发出红字发票替换原来的发票,结束原来税务账务处理。
2023 01/27 19:32
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