老师您好,想咨询您一个问题。我单位上个月收到了发票,并且我们已经入账结账出报表了。这个月对方红冲了那张发票重新给我们开了一份请问我应该怎么入账呢首先账上做红字冲减,关键是已经结转出报表,请问老师这块怎么改呢?
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:10/20 16:30
之前已经结转了报表,不影响你这个月红冲
借应付账款
贷库存商品等
应交税费,应交增值税进项转出。
10/20 16:31
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