老师,有一种很奇怪的现象,跟客户之间的,客户跟我们拿货,通常都是月结,比如现在7月份,7月份客户收的货,客户在8月份初进行对账,然后8月份我们开票,到了9月份客户才付款,针对这种情况,我不明白,这不是不符合做账要求?这怎么入账啊

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#实务#

84785022 | 提问时间:2023 01/27 08:05
这种情形实际是符合账务规定的,客户收货7月份时应该入账7月份期初应收账款,当客户在8月份开始对账,应该入账8月份期初应收账款,然后8月份开具发票,入账8月份期末应收账款,当客户在9月份付款,应该入账9月份期初应收账款减少,9月份期末应收账款减少。拓展知识:应收账款的管理及入账方式有以下几种:1、现金入账法;2、贷项通知入账法;3、销货入账法;4、提前入账法;5、交货入账法;6、授权入账法;7、挂账入账法。
2023 01/27 08:20
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