老师,我们是生产企业。我是供应商,我们7月份给客户发货,但是我们8月份才会给客户对账,对账完成后就会开票。我们目前的情况是,开了票才确认收入,就是根据发票来做应收账款,想问一下,这是不是不符合做账要求啊?
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84784999 | 提问时间:2023 02/06 13:02
是的,这不符合账务要求。根据账务准则规定,在未确认结算之前,生产企业应使用结算单和收据来推算销售收入,并对应收账款进行初始登记,只有确认结算收到款项后,才能开具发票,然后登记收入。
2023 02/06 13:06
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