(二)实训资料二:审计人员通过对通达物资贸易公司的审计,掌握了该公司出纳员王玉贪污公款的情况:(1)通达贸易公司出纳员王玉从公司收发室截取了顾客李鸿升寄给公司的分期付款的5000元支票,存入了由他负责的公司零用金银行存款户中。然后,在该存款户中以支付劳务费为由,开具了一张以自己为收款人的5000元的支票,签名后从银行兑取了现金。(2)在与客户对账时,王玉将应收账款(李鸿升)账户余额扣减5000元后作为对账金额发给李鸿升对账单,表示5000元款项已经收到。(3)十天后,王玉编制了一张会计十凭证,将应收账款(李鸿升)账户调整到正确余额,但银行存款账户余额却比实际高列了5000元。(4)月底,在编制银行存款余额调节表时,王玉在调节表上虚列了两笔未达账项,将银行存款余额调节表调平。任务要求:根据上述情况,分析该公司内部控制中存在哪些重要缺陷。

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84784994 | 提问时间:2023 01/26 04:09
根据上述情况,该公司内部控制中存在重要缺陷主要有:1.内部控制制度不健全,出纳员王玉从公司收发室截取分期支付款5000元;2.内部管理疏忽,没有做到实时监督,没有及时对金额进行核对;3.对账未及时或严格审查,将款项扣减5000元发给李鸿升不符合实际情况;4.虚开会计凭证,将应收账款账户调整至正确余额;5.虚增银行存款余额,在调节表上虚列了两笔未达账项;等。 拓展知识:实施内部控制是企业为防范和抑制经济犯罪活动、保障企业财产安全,实现企业正常运行等目的所采取的控制措施,可从法律法规、组织管理、财务运作以及信息安全等多方面进行实施。
2023 01/26 04:18
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