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#实务#
老师我想问下,如果当年度有几万块钱的业务招待费是凭收据入账的,那我纳税调增的话,我业务招待费所填列的账载金额是不是就和我实际账上的金额不一致了呢?具体应该怎么填列呢?
84785003 | 提问时间:2023 01/25 14:25
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
如果业务招待费是凭收据入账的,那么应该填写实际账上的金额,而不是按税调增后的金额来填写。具体来说,你可以将收据凭证计入账载金额,然后将税调增的部分单独计入一条明细,用来反映账面金额和实际金额的差额。拓展知识:业务招待费是指企业用来招待客户的费用,也就是支出的一种,它的目的既可以拓展业务也可以夯实客户关系,所以纳税人在缴税时应该按照实际账上的金额来填写,以免影响正常的纳税。
2023 01/25 14:32
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