老师我想问下,如果当年度有几万块钱的业务招待费是凭收据入账的,那我纳税调增的话,我业务招待费所填列的账载金额是不是就和我实际账上的金额不一致了呢?具体应该怎么填列呢?
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84785016 | 提问时间:2022 06/01 15:35
你好,账载金额填写你账上的就可以了,如果税收金额包含了这一部分,无票的你再纳税,调整明细表扣除项目30栏,填写账载金额调增就可以。
2022 06/01 16:23
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