老师,之前问过的退税认证勾选确认后,发现有作废发票,在异常凭证转出这里填写,发现总表里面体现的是扣减留抵进项税,而并不是减少当月退税进项认证,老师你知道还有其他地方可以填写吗

问题已解决
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84785036 | 提问时间:2023 01/21 12:52
在异常凭证转出这里,可以进行税金减免处理。首先,根据发票的状态:已作废,将税付调整成“应退(转)税
费”,将“当月退(转)税认证”项目调整成“免交(转)税认证”;然后,在“税目明细”模块中,将税金的“当月申报”和“当月填报”项目均调整成“0”;最后,在“凭证调整”模块,将“当月退(转)税”予以调整。
拓展:此外,税务机关可能会要求企业提供之前的税务申报表,以及减免申请表,这也是调整税金减免的必需文件。在重新编制税务申报表时,企业还需要注意一些其他事项,比如重新编制税务申报表时,需要增加一个“应退(转)税费”的税目,并且将调整的税金计入税目中。
2023 01/21 13:01
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