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#实务#
刘老师,你好,我想问一下厂家给汽车零售经销商的返利,是等返利开票核销做账?还是先预估做账? 麻烦老师说下具体的账务处理吗?
84785040 | 提问时间:2023 01/20 09:18
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
刘老师好,您问的是加盟店返利如何做账处理,这个问题实际上取决于经销商与厂家之间的具体约定,经销商与厂家如果没有约定,那么一般会按照票据的开出日期对返利进行核销做账,并且经销商应当在收到厂家发出的发票之日起,将厂家开出的应收款收入本账户,然后将增值税进入增值税应纳税额账户。 若果经销商与厂家有约定,那么它们可以按照其约定的方式处理返利,例如经销商可以向厂家提供账面上的返利信息,而厂家会根据经销商提供的信息预估返利账目,然后经销商在收到厂家发出的发票之日起,将厂家开出的应收款(不含税)收入本账户,将增值税进入增值税销额账户。 此外,在做账处理返利的过程中,应仔细核查发票信息,严格按照会计科目体系,纳入财务报表。
2023 01/20 09:30
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