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#实务#
老师,暂估入库金额和发票一致的情况下,收到发票以后冲销暂估入账分录,结转成本的分录可不可以不红冲
84785035 | 提问时间:2023 01/19 11:43
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在老师暂估入库金额和发票一致的情况下,收到发票以后,应当红冲暂估入账分录,结转成本的分录方可不红冲。根据会计准则,从收到发票的一刻起,企业应采用原发票金额对原暂估入账进行红冲,否则就会导致企业的财务记录出现虚假。红冲暂估分录过程中,同时应当记录结转成本的分录,这样的记账方式能够使企业的财务记录真实有效,并使企业取得真实的经营数据和结果。 拓展知识:红冲分录是会计处理的一种特殊方式,是反向往来的记账,通过红冲原始分录的借贷方向,将借贷变换,以确保财务记录的真实和有效。现在,红冲分录已经成为企业记账处理账务的重要手段,能够有效地避免企业记账时出现的差错,使企业的财务记录更加准确有效。
2023 01/19 11:54
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