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#实务#
请问小规模免税,账务处理是没有销项税吗?比如第二季度收入10万元,填写增值税申报表时,销售额第10栏填入10万元?这时会自动计算3%的税额,也就是3000元,这样对吗?
84785027 | 提问时间:2023 01/17 13:55
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
正确的做法是,小规模纳税人不管是一般纳税人还是小规模纳税人,在增值税申报表中的销项税项,填写的是零,即不需要填写,因为小规模纳税人不用缴纳销项税,所以小规模纳税人在第10栏可以直接填写10万元的销售额,而不需要再减去3%的税额,从而避免重复缴纳税款。除了小规模纳税人这种情形外,其他纳税人都应填写销项税额,而不是直接填写销售额。 另外,增值税申报表中的“增值税应纳税额”即为小规模纳税人最终应缴纳的增值税,其中包括进项税和消费税,因此,小规模纳税人应在纳税申报表中填写正确的“增值税应纳税额”,以便计算出最终的税款。
2023 01/17 14:07
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