请问老师,一般纳税人企业 ,本年初成本发票未到,但先做了,借:工程结算成本-人工成本 1374000.18 贷:预付账款 ,现在发票回来了,但金额比137W要多,还有增值税,所以在不冲销前面分录的情况下,怎么样再做下账呢,
问题已解决
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84785037 | 提问时间:2023 01/13 19:24
针对您提出的问题,关于一般纳税人企业本年初成本发票未到而先做了划账操作,现在发票回来了但金额和增值税都比原有的137000要多的情况,一般按照下面的程序处理:
1、先将贷方预付账款做过账;
2、在贷方预付账款冲销借方原有的科目,补收增值税;
3、在借方新增工程结算成本-人工成本科目,记记录发票内部实际付款;
4、在贷方新增预付账款,记录发票内增值税付出。
以上步骤完成后,就可以将预付账款完整地记录到财务账簿中。为了进一步拓展知识,可以深入掌握企业的成本管理,充分了解财务管理的有关知识,以及掌握国家有关成本税务政策,以保证企业的财务准确性。
2023 01/13 19:28
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