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#实务#
老师你好,我公司因500万元一下固定资产折旧一次性抵扣确认了递延所得税负债, 确认当期分录为: 借:应交税费 200 贷:银行存款 200 应交税费-应交企业所得税 -100 递延所得税负债 100 今年需要将递延所得税负债调整到应交税费,但是我公司今年亏损,请问分录应该怎么写?是这样么? 借:递延所得税负债 100 贷:应交企业所得税 100 借:所得税费用-100 贷:应交企业所得税 -100 还是说这一部分税款跟当年是否亏损没关系,都需要缴纳?麻烦老师帮忙解答,感谢!
CDM | 提问时间:2023 01/13 16:58
陈珊萍老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,法律职业资格证
如果今年亏损,那就是没有足够的应纳税所得额来抵扣,也就是这个年度申报是不作分录调整
2023 01/13 17:24
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