22年11月补交21年的增值税(因为21年申报错误,误把增值税多算到营业外收入了),22年补交时候如何做分录调整。21年做的是借:应交增值税 贷营业外收入(免征)
问题已解决
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#税务#
陈女士 | 提问时间:2023 01/12 14:45
借:未分配利润
贷:应交税费-应交增值税
再做缴增值税 的分录
2023 01/12 14:51
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