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#实务#
请问,公司预先付了油费,对方公司已开票,但是项目上还没有用到这么多油,已结拿到专票,分录借 预付账款 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款吗
84784958 | 提问时间:2023 01/10 16:47
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
答:这个问题根据实际情况,分录应该记录在“其它应付款”或“预付账款”项目上。如果你们决定记录在“其它应付款”上,那么你需要这样分录:借方——其它应付款,贷方——银行存款。如果需要记录在“预付账款”上,则需要按照以下两个步骤进行分录: 1、先将预付油费分录:借方——预付账款/应交税费-待认证进项税额,贷方——银行存款; 2、记账处理时,若发现实际用油数量小于预付的油费,这时可以再将多余的款项报销,此时可以进行冲销处理:借方——其它应付款,贷方——预付账款。 补充: 1、分录时,必须充分考虑实际情况,根据实际情况才能按照正确的分录方法进行记录。 2、分录时需要按照会计准则,根据交易性质,将账务准确录入,以保证财务报表的真实可信。 3、根据预付账款准则,预付账款应在支付后按实际用途生成应付款或应收款。
2023 01/10 16:59
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