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#实务#
@璐媛 (内账)老板朋友项目挂本公司,先收18**费,在买成本票80,买票税金4,我这个收入该怎么做分录,怎么确认,最后钱都返还老板朋友个人账上,这个分录怎么做? 比如项目100 、**费18、成本80-4=76 、100-76=24(返还**人) 收到**费 借:银行-个人 18 贷:其他业务收入--**费 18 开票 借:应收账款 100 贷:主营业务收入(**)100 公账收款 借:银行-公账 100 贷:应收账款 100 成本单位扣税金返款**人(收到成本票) 借:其他应付-成本单位个人 76 其他业务成本-税金 4 贷:应付账款-成本单位 80 公账付成本 借:应付账款--80 贷:银行-公账 80 余款个人转**人 借:其他应付-**人 24 贷:其他应付-成本单位个人24
84784949 | 提问时间:2022 12/26 09:14
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 做外账的吧
2022 12/26 09:17
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