@璐媛 (内账)老板朋友项目挂本公司,先收18**费,在买成本票80,买票税金4,我这个收入该怎么做分录,怎么确认,最后钱都返还老板朋友个人账上,这个分录怎么做?
比如项目100 、**费18、成本80-4=76 、100-76=24(返还**人)
收到**费
借:银行-个人 18
贷:其他业务收入--**费 18
开票
借:应收账款 100
贷:主营业务收入(**)100
公账收款
借:银行-公账 100
贷:应收账款 100
成本单位扣税金返款**人(收到成本票)
借:其他应付-成本单位个人 76
其他业务成本-税金 4
贷:应付账款-成本单位 80
公账付成本
借:应付账款--80
贷:银行-公账 80
余款个人转**人
借:其他应付-**人 24
贷:其他应付-成本单位个人24

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784949 | 提问时间:2022 12/26 09:14
同学你好
做外账的吧
2022 12/26 09:17
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