老师,就是我们购买物资入库了,没开发票的,我这边做账做应付账款-暂估入账。下月收到发票,因为金额是一样的,可以直接做借:应付账款-暂估入账
贷:应付账款。不做冲红再入账这样做,我们领导说可以这样做,但我觉得不可以,所以问哈老师

问题已解决
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#实务#

84784962 | 提问时间:2022 12/23 09:58
同学你好
都可以的
发票可以附在暂估分录后面
也可以红冲暂估的再按照发票来做
2022 12/23 09:59
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