你好老师,我们是酒水代理商,一般纳税人,我们进货时对方给我们开具了专票,我们也用于抵扣课,但是公司聚餐用酒和业务用酒,这样我是不是需要把进项税额转出呢,分录怎么写
问题已解决
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#税务#
84785004 | 提问时间:2022 12/09 10:01
招待的可以抵扣的,因为你招待需要视同销售,
你们单位职工聚餐的这个做福利费里面不允许抵扣的
2022 12/09 10:02
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