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#税务#
我有一批货物出口不退税,当时购进发票认证选择了进项不抵扣,这批货物出口销售需缴纳增值税,当时是以免税申报的,现在要更正申报增值税,咨询税务需要开具出口转内销证明,但是在开具证明时显示原购货凭证的信息不存在,怎么处理?发票取得了,当时已经勾选认证,但是选择的是不抵扣,后期发现这批货物出口不免税,需要申报缴纳增值税,后期发现这批货物出口不免税,需要申报缴纳增值税,这批货物出口是2020年10月份的,现在要更正申报
84784982 | 提问时间:2022 11/23 11:11
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你要视同内销吗
2022 11/23 11:19
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