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#税务#
老师你好,请问10月收到客户预付款项10000;实际产生费用CNY7610,剩余CNY2390安排原路退回给客户; 分录应该如下吗: 收款预付款时分录:借;银行存款10000;贷:预收账款10000 次月开出发票分录: 借:预收10000 贷:主营业务收入7610 其他应付款2390 还有漏哪一个步骤的吗
84784956 | 提问时间:2022 11/09 17:56
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款
2022 11/09 17:57
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