老师你好,请问10月收到客户预付款项10000;实际产生费用CNY7610,剩余CNY2390安排原路退回给客户;
分录应该如下吗:
收款预付款时分录:借;银行存款10000;贷:预收账款10000
次月开出发票分录:
借:预收10000
贷:主营业务收入7610
其他应付款2390
还有漏哪一个步骤的吗

问题已解决
所属话题:
#税务#

84784956 | 提问时间:2022 11/09 17:56
您好
不是原路退回了呢 怎么还是其他应付款
2022 11/09 17:57
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