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#实务#
老师好:有个公司1月进项1200,销项0,留抵税额1200,<br>3月进项900,销项0,累计留抵2100,在3月同时全部留抵税额2100退回银行<br>6月销项税额400;进项税额650.留抵250(都没做分录账务处理)<br> 8月销项税额700、进项税额2450.留抵是2000,(以上都是进项大于销项做结转账务处理) <br>9月销项税额3000,进项税额430这里销项大于进项,(最后知道要缴税570元)但以上完整的计提结转分录和次月缴纳的分录怎么列?请老师给列下这个业务的分录带上数字。老师,拜托您给解答下这个业务,万分感谢。6月8月都没做分录账务处理
84784982 | 提问时间:2022 10/21 14:14
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,这个很简单,根据应交税费应交增值税期末余额,借方余额,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税),贷方余额,借应交税费应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费未交增值税。 最后应交税费应交增值税合计余额零
2022 10/21 14:18
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