货物入库后发现不符合,进货时这样做的:退还给供应商。退货款先挂账,月底结算时扣除退货款后再支付,怎么做账呢?进货时这样做的:借 库存商品1000,贷:应付账款 1000,退货时是这样做:借:应收账款1000,贷:库存商品1000,或者这样做:借:库存商品 -1000 贷:应付账款 -1000(红字冲回),两种都可以吗?哪种以后查账更方便。谢谢

问题已解决
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#实务#

84784973 | 提问时间:2022 10/20 22:41
您好,借:库存商品 -1000 贷:应付账款 -1000(红字冲回),只有这个
2022 10/20 22:42
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