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就是我做账,进项的加计递减凭证,按照进项的10%做了,我的进项税数字就多了这一笔。我不知道错在了哪里
84785023 | 提问时间:2022 09/20 11:08
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费增值税加计扣除,贷,营业外收入需要抵扣,借应交税费未交增值税,贷,应交税费增值税加计扣除。
2022 09/20 11:10
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