老师合同总价是1575000元。4月份支付一笔95400,当时做的分录是借:预付账款95400 贷:银行存款95400。 8月份收到了发票,发票上面的开票日期是8月1号。发票金额是1575000元。做的分录是借:应付账款95400 贷:预付账款95400。 借:在建工程1393805.3 应交税费—应交增值税(进)181194.7 贷:应付账款1575000。 8月24号又付了一次款做的分录是借:预付账款429000 贷:银行存款429000。 老师这样做对吗?

问题已解决
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84785034 | 提问时间:2022 09/07 13:56
你好; 你相当于 用了应付账款和预付账款 挂科目 ; 到时在 做了一个对冲科目; 你这个科目是先做预付账款; 然后 应付账款和预付账款对冲 ; 然后做应付账款 挂贷方 ; 你最后一笔 做应付账款借方去处理; 避免后面还得做对冲哈
2022 09/07 14:00
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