老师,我之前由于想把往来账的二级科目精减,就把资金往来和发票一一对应,而没有严格按照月度周期做账。比如说2月的银行流水放1月的进项发票了。导致每月银行存款的借贷方发生额和实际不一致,但最终的余额是对的上的。这样做了3年了,现在怎么办?有需要重新全部重做吗?还是说余额对的上就行,以后再按照标准时间线做账就可以?

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#税务#

84784985 | 提问时间:2022 09/05 20:32
同学你好,现在不需要重新全部重做,还是说余额对的上就行,以后再按照标准时间线做账就可以。
2022 09/05 20:33
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