收到上个月付的租金专票,怎么做账?付一个季度的,就是,6月份付第三季度的租金,7月份收到专票,要按月摊销,6月7月我该怎么做账
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#税务#
84785004 | 提问时间:2022 07/14 16:55
你好,六月份借预付账款贷银行存款
七月份二月份摊借管理费用,应交税费应交增值税进项贷预付账款,
这个管理费用是一个月的
进项,是整个发票的税额。
2022 07/14 17:07
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