增值税申报,我单位去年12月确认未开票收入300万,今年6月开票300万,但是未开票的税额开票和未开票确认不一致,增值税申报表怎么申报呢?是要更正申报12月份的申报,将未开票修改成正确税率,还是直接今年6月份未开票按照去年的数据填负数,开票按正确的税率填整数呢?谢谢
问题已解决
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#税务#
wym | 提问时间:2022 06/28 07:53
同学你好
都按去年业务发生时的适用税率红冲和开具。
2022 06/28 07:56
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