请问医美机构医疗服务是免税项目,赠送产品要交增值税?赠送产品调不调增应纳税所得额,交不交企业所得税,希望详尽说明,依据企业所得税哪一条?

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#税务#

84785027 | 提问时间:2022 06/23 21:00
如果是你外购的产品用于赠送,是需要视同销售缴纳增值税。赠送产品你要计入营业外支出。他本来就在利润总额之前,再说你这个也不是捐赠。你只要计入营业外支出即可。营业外支出已经并入了利润总额之前了,已经在利润总额之前扣减了该赠送的成本。
2022 06/23 21:04
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