如果我这样做了 那个销项不是直接抵减我这个月税吗,税局那边的说法就是你报税就报这个月的 跨年的你回去重新更正申报当月的,这张红冲你不要算今年的,那这样我税局报税和做账的岂不是对不上吗?
问题已解决
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84784993 | 提问时间:2022 06/21 14:06
你好; 跨年红冲; 你分录都不对哦; 应该是走以前年度损益调整去红冲的; 不是直接冲收入的
2022 06/21 14:08
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