我21年9月暂估入库29000,,跨年收到发票,7004元,差价怎么做账
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84785045 | 提问时间:2022 06/14 15:28
你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 29000, 贷:库存商品或原材料 29000
根据发票入账
借:库存商品或原材料 7004 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022 06/14 15:29
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