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我21年9月暂估入库29000,,跨年收到发票,7004元,差价怎么做账
84785045 | 提问时间:2022 06/14 15:28
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估  29000,  贷:库存商品或原材料 29000 根据发票入账 借:库存商品或原材料 7004 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022 06/14 15:29
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