老师,我们是建筑施工单位,6月份开的发票,正常预交增值税税款所属期应该选择6月份,现在因为网上预缴操作失误,税款所属期变成了5月,税款7万左右,这样有影响吗, 就相当于5月没开票预交增值税了,6月开票了没有预交
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84784947 | 提问时间:2022 06/14 15:06
你好,你这样的话,你申报的时候,你应该在五月份申报的时候就得抵扣
2022 06/14 15:09
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