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A注册会计师收到的一份应付账款回函显示存在1万元差异,甲公司管理层解释是供应商多发出原材料导致,由于回函差异较小,A注册会计师将询问结果记录于审计工作底稿,未实施其他审计程序。 请问是否恰当,并列出理由
84785003 | 提问时间:2022 06/07 11:16
余余老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
不恰当,应当继续检查支持性文件,如合同,入库等
2022 06/07 12:24
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