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#实务#
老师,公司产品卖给客户是200快,我们员工内购是100元,这个要怎么入账的老师
84784988 | 提问时间:2022 06/05 15:28
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,按视同销售处理,一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存商品 应交税金-应交增值税(销项税额)
2022 06/05 15:32
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