问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
上季度的增值税率开票时,误将5%的税率选成1%,且已申报,然后这个季度按照冲红重新开了蓝色发票,会计分录借:上季度误开票主营业务收入 上季度误开票应交增值税 贷:新开票主营业务收入 新开票应交增值税。这样写可以吗? 上个月:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税
84785027 | 提问时间:2022 04/14 10:56
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   这个没有跨年的话  ;  先红冲:借  银行存款   负数贷主营业务收入负数; 应交税费-应交增值税负数 ;  在开票   借:银行存款 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税
2022 04/14 11:58
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取