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#实务#
请问上月暂估材料是增值税普通发票,所以没有进项税,本月发票到了实际和暂估完全一致,用不用先冲销上月凭证即负数凭证,再做一笔同样正数凭证,还是直接把应付账款暂估直接调成应付账款就行,这样少了一笔
84784970 | 提问时间:2022 02/20 15:39
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
2种方式都可以。看个人喜好
2022 02/20 15:40
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