建筑企业预交增值税了,然后他又红冲了一张发票,如果按预缴去填增值税表四的话,分次预缴也是预缴的税额,但是本期应补退税额是负的,然后附加税税额是负的不能保存,说要保存的话显示的是增值税税额不能为负,应该怎么申报

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#税务#

84785014 | 提问时间:2022 02/19 14:51
就是你在那个分次预缴里面,你不要把所有的预缴都全部抵扣,抵扣了之后你的增值税就是负数。
2022 02/19 15:19
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