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#实务#
1月 销项:200,进项300, 借:应交税费--应交增值税--销项200 贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税200 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税300 贷:应交税费---未交增值税--进项 300 这个地方总是混淆不清啊 当初收到发票或开出发票,相应的税额在借方或贷方,这个分录还是在对应的借方或贷方?转出未交增值税的差额不用单独再做账了,对吗?
84784959 | 提问时间:2022 02/16 13:45
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 嗯 这样就可以
2022 02/16 13:50
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