您好,老师!问个问题哈,报表预付账款负数,申报时负数就是应付和应付账款数相加,这样对吗?
问题已解决
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84784982 | 提问时间:2022 01/14 16:05
你好,报表的往来科目,应当按这个公式计算
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2022 01/14 16:06
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