公司是一般纳税人,销售智能门锁的,去年12月份开了两张增值税专用发票出去,金额合计27600元,税率是13%。现在是2022年一月了,还没能拿到进项税的发票。是不是这个月要缴纳27600*0.13=3588这个增值税了?如果以后月份拿到进项发票的话,怎么抵减呢?或者说这个月拿到进项税发票的话,是不是也不能本月抵扣了呢?

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#税务#

84785016 | 提问时间:2022 01/11 01:09
你好!
没有进项,只能按照销项交税。拿到进项发票的当月勾选认证,正常做进项,递减当月销项就可以。
2022 01/11 01:19
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