老师你好,我们小规模纳税人,因为普票5%开成了3%所以今年前几个月的发票在12月冲红重开,现在申报增值税正负相加变成了免税销售额,再加上之前有2%免税实际只交了1%的税,这种情况该怎么申报呢

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#税务#

84785004 | 提问时间:2022 01/10 13:24
没有,就如果说你本期你本身总共的销售额没有超过45万,你直接按照免税销售额填写就行了。
2022 01/10 14:39
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