我想问一下餐饮行业一般纳税人,12月份原材料是按暂估价进行入库和结转的,如果1月份申报期后供应商才把12月份的发票开出来,问:这种方式进行成本结转合理吗?是否有更好的方法?

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#实务#

84785022 | 提问时间:2021 12/30 10:11
你好 1. 这个实际中是常见的。 按购进的先做暂估入库。 发票来了红冲暂估调整差异成本
2021 12/30 10:18
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