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#实务#
12月暂估的时候就结转了成本了,1月发票回来冲销后重新入库了,那1月拿回来的发票成本怎么算的 12月暂估的金额和1月收回发票的金额不一样 我已经冲销的12月的暂估,并且1月收回的发票也做了入库 现在是12月暂估的已经结转了,一月的怎么结转
84785027 | 提问时间:2022 02/25 15:36
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  
2022 02/25 15:36
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