范老师有个问题请教你一下
公司收到福利专票我这样做账务处理有问题吗?
收到票的时候 借:销售费用-福利费
应交税费-待认证进项税额
贷:其他应付款
认证抵扣的时候 借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
借:销售费用-福利费
贷:应交税费-进项税额转出
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784949 | 提问时间:2021 12/28 17:43
你好,对的是的,是这么做的。
2021 12/28 17:44
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