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#实务#
范老师有个问题请教你一下 公司收到福利专票我这样做账务处理有问题吗? 收到票的时候 借:销售费用-福利费 应交税费-待认证进项税额 贷:其他应付款 认证抵扣的时候 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 借:销售费用-福利费 贷:应交税费-进项税额转出
84784949 | 提问时间:2021 12/28 17:43
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2021 12/28 17:44
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