就是年底发票未到,我暂估入库,然后结转成本,如果发票次年到了,我在冲销上一年的暂估,重新按照发票在入账,那分录不就做到次年了吗,那上一年的咋办
问题已解决
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#实务#
84784955 | 提问时间:2021 12/28 08:52
你好,红冲暂估然后再做发票的,借应付账款贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷库存商品借库存商品贷应付账款。
2021 12/28 08:53
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