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#实务#
12月份未收到发票暂估了成本,次年才收到发票,是在次年红冲暂估,重新做入库结转成本吗?还需要调整年度损益吗?
84785026 | 提问时间:2023 01/29 09:53
王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 根据你的描述,如果是发票金额一样或者差不多,那么直接放到12月份凭证的后面的
2023 01/29 09:56
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