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#实务#
收到了半年房租发票并支付费用,会计分录写借:预付账款,借:应交税费–增值税进项,贷:银行存款。然后每月摊销,借:管理费用,贷:预付账款。可以这样做吗?
84784993 | 提问时间:2021 12/22 13:40
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以的,可以这么做的。
2021 12/22 13:44
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