老师,我想咨询下国家重点研发课题补助,收到款项4万。要求专款专用。这样应该怎么做账务处理?
是应该这么做吗?
收款时 借:银存 4
贷:其他应付款—专业资金(课题补助)
购材料时 借:原材料 4
贷:银存 4
研发领用时 借:其他应付款—专业资金(课题补助) 贷:原材料
如果这样做的话,补助收入不做,那研发费用就不能在研发支出中提现了?

问题已解决
所属话题:
#税务#

84784981 | 提问时间:2021 12/08 11:40
同学你好
对的
这样做就可以
2021 12/08 11:46
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