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#税务#
老师,我想咨询下国家重点研发课题补助,收到款项4万。要求专款专用。这样应该怎么做账务处理? 是应该这么做吗? 收款时 借:银存 4 贷:其他应付款—专业资金(课题补助) 购材料时 借:原材料 4 贷:银存 4 研发领用时 借:其他应付款—专业资金(课题补助) 贷:原材料 如果这样做的话,补助收入不做,那研发费用就不能在研发支出中提现了?
84784981 | 提问时间:2021 12/08 11:40
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 这样做就可以
2021 12/08 11:46
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